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內控制度制度
組織架構

依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第四章第十二條規定學校年度總收入在新臺幣二十億元以上,且學生人數在二萬人以上者,應依學校規模、校務情況及管理需要,配置隸屬於校長之專任稽核人員一人至數人,執行內部稽核業務。因此依本校組織規程第十條於99學年度設專任稽核人員1名,隸屬於校長室,負責內部稽核業務。


稽核人員

專員 蘇文香
電話: 2861-0511 ext 10003
E-mail:suwh@faculty.pccu.edu.tw

辦理事項:
1. 年度稽核計畫
2. 內控自評系統維護
3. 執行內部稽核作業
4. 追蹤稽核發現待改善事項。
5. 內部控制手冊之修正與彙整工作。
6. 其他交辦事項ex:(ISO程序書之修訂、ISO內稽小組成員稽核)。
7. 內控專區網頁之更新與維護